Orden de Compra. Nº731439-19-CM14 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731439-19-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
R.U.T. 61.979.230-0
Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
R.U.T. 61.979.230-0
Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza
Comuna Iquique
Impuesto 11595,2212
Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas30 (8881) ARCHIVADORES DE FICHAS-ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEOS-TORRE-UNIDAD 10918(8881) ARCHIVADORES DE FICHAS-ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEOS-TORRE-UNIDAD; Código: ;Región : I $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar2 (228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228099(228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 2.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.408 $ 4.408
44121708
2239-24-LP09
Marcadores5 (235526) MARCADOR PENTEL ROPA M10 ROJO 235526(235526) MARCADOR PENTEL ROPA M10 ROJO ; Código: ;Región : I $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
44121618
2239-24-LP09
Tijeras4 (733363) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD 733363(733363) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD; Código: ;Región : I $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724 $ 1.724
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar100 (740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD 740150(740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : I $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores50 (876141) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD 885149(876141) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD; Código: ;Región : I $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras5 (11899) CORCHETERA ISOFIT CP-40 COD.11276-3 13936(11899) CORCHETERA ISOFIT CP-40 COD.11276-3 ; Código: ;Región : I $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.885 $ 7.885
44121705
2239-24-LP09
Portaminas5 (46728) PORTAMINA ISOFIT 0.7 mm 48765(46728) PORTAMINA ISOFIT 0.7 mm ; Código: ;Región : I $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165 $ 3.165
Total Neto $ 61.312
Descuento $ 285
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.595
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.