|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731439-19-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-08-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
|
|
R.U.T. |
61.979.230-0 |
|
Dirección de Facturación |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
11595,2212 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-09-2014 |
|
|
|
Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.630.820-k |
|
Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122001 2239-24-LP09
| Archivadores de fichas | 30 | | (8881) ARCHIVADORES DE FICHAS-ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEOS-TORRE-UNIDAD 10918 | (8881) ARCHIVADORES DE FICHAS-ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEOS-TORRE-UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 1.078,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.340
|
$ 32.340
|
44121506 2239-7-LP11
| Sobres estándar | 2 | | (228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228099 | (228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : I
|
$ 2.204,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.408
|
$ 4.408
|
44121708 2239-24-LP09
| Marcadores | 5 | | (235526) MARCADOR PENTEL ROPA M10 ROJO 235526 | (235526) MARCADOR PENTEL ROPA M10 ROJO ; Código: ;Región : I
|
$ 748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.740
|
$ 3.740
|
44121618 2239-24-LP09
| Tijeras | 4 | | (733363) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD 733363 | (733363) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 431,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.724
|
$ 1.724
|
44121506 2239-24-LP09
| Sobres estándar | 100 | | (740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD 740150 | (740150) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 26,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.600
|
$ 2.600
|
44121707 2239-24-LP09
| Lápices de colores | 50 | | (876141) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD 885149 | (876141) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.450
|
$ 5.450
|
44101707 2239-24-LP09
| Corcheteras | 5 | | (11899) CORCHETERA ISOFIT CP-40 COD.11276-3 13936 | (11899) CORCHETERA ISOFIT CP-40 COD.11276-3 ; Código: ;Región : I
|
$ 1.577,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.885
|
$ 7.885
|
44121705 2239-24-LP09
| Portaminas | 5 | | (46728) PORTAMINA ISOFIT 0.7 mm 48765 | (46728) PORTAMINA ISOFIT 0.7 mm ; Código: ;Región : I
|
$ 633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.165
|
$ 3.165
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.312
|
|
Descuento
|
$ 285
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.595
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 72.622
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.