|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731439-30-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
|
|
R.U.T. |
61.979.230-0 |
|
Dirección de Facturación |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
20260,0496 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freddy Taberna Esquina Izaza |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS | HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HORAS |
|
|
Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.630.820-k |
|
Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 10 | | (1006316) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024316 | (1006316) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 914,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.140
|
$ 9.140
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 10 | | (1006317) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024317 | (1006317) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 914,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.140
|
$ 9.140
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 3 | | (1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES 1024372 | (1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.866,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.598
|
$ 17.598
|
46171506 2239-4-LP14
| Cajas fuertes | 20 | | (1007244) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS INTERMEDIA 29 X 14 X 42 CM UNIDAD 1025244 | (1007244) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS INTERMEDIA 29 X 14 X 42 CM UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 676,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.520
|
$ 13.520
|
44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 5 | | (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671 | (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.450
|
$ 21.450
|
14111531 2239-4-LP14
| Libros o cuadernos de registro | 20 | | (1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388 | (1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.600
|
$ 10.600
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 15 | | (1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD 1129574 | (1109574) NOTA AUTOADHESIVA TORRE BANDERITAS SENALIZADORAS UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.464,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.960
|
$ 21.960
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 200 | | (1300498) SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD 1326500 | (1300498) SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 27,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.400
|
$ 5.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.808
|
|
Descuento
|
$ 2.176
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.260
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 126.892
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.