Orden de Compra. Nº731439-32-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731439-32-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Iquique
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
R.U.T. 61.979.230-0
Dirección de Unidad de Compra Freddy Taberna Esquina Izaza
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique
R.U.T. 61.979.230-0
Dirección de Facturación Freddy Taberna Esquina Izaza
Comuna Iquique
Impuesto 1482
Dirección de Envío de la Factura Freddy Taberna Esquina Izaza
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1549690 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS MANZANA CANELA UNIDAD 1551572(1549690) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS MANZANA CANELA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 7.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.482
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.