|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
731754-25-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVILLETAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Melipilla |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de Melipilla
|
|
R.U.T. |
61.977.590-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de Melipilla
|
|
R.U.T. |
61.977.590-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales |
|
Comuna |
Melipilla
|
|
Impuesto |
5071,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-07-2014 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.906.980-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 1 | | (975534) SERVILLETA DE PAPEL TORK MESA PREMIUM MESA T/H 32 PAQUETES DE 50 UNIDADES 990534 | (975534) SERVILLETA DE PAPEL TORK MESA PREMIUM MESA T/H 32 PAQUETES DE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM
|
$ 26.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.690
|
$ 26.690
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.690
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.071
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 31.761
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.