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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731754-38-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ASEO OCTUBRE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2184-47-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Melipilla |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Melipilla
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R.U.T. |
61.977.590-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Melipilla
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R.U.T. |
61.977.590-2 |
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Dirección de Facturación |
Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
56858,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ortuzar 851 y 853 Esquina Barrales |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2023 |
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Proveedor |
MAGO-CHIC |
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Razón Social |
MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.572.830-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGO-CHIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad Internacional | | INSUMOS DE ASEO RECIBIDOS CON GD 20281 |
$ 299.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.255
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$ 299.255
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Total Neto
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$ 299.255
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.858
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$ 356.113
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.