Orden de Compra. Nº732-283-CM21 "CDP.N°312/ CONTRATACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTABILIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMAS VNWARE, VEEAM BACKUP Y MICROSOFT/ PROGRAMA 01 SUBSECRETARIA/ SEGÚN SAD-DAF-4094-2021/SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-283-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2021
Nombre de la Orden de Compra CDP.N°312/ CONTRATACIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTABILIZACIÓN Y SOPORTE DE PLATAFORMAS VNWARE, VEEAM BACKUP Y MICROSOFT/ PROGRAMA 01 SUBSECRETARIA/ SEGÚN SAD-DAF-4094-2021/SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 904
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inovabiz SPA
Razón Social Inovabiz SPA
R.U.T. 76.214.708-4
Sucursal Inovabiz SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LR20
SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 10.938.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.938.211 $ 10.938.211
Total Neto $ 10.938.211
Descuento $ 1.640.732
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.297.479

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.