Orden de Compra. Nº732-314-CM19 "Montaje y Desmontaje stand del Ministerio de Minería en Exponor 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-314-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Montaje y Desmontaje stand del Ministerio de Minería en Exponor 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 415
Usuario SIGFE PAOLA CROCCO NARDOCCI
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 159664
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 360Producciones
Razón Social 360 PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.024.385-K
Sucursal 360Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993002 )FERIAS - 1010002(993002) FERIAS - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(36) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.