Orden de Compra. Nº732-355-CM21 "ACUERDO COMPLEMENTARIO CONTRATACIÓN “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD CON HARDENING DE SERVIDORES” / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA / SEGÚN SAD-DAF-4132-2021 ADJUNTO / SEGÚN RES.EXENTA N°8240, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021. "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-355-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ACUERDO COMPLEMENTARIO CONTRATACIÓN “ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD CON HARDENING DE SERVIDORES” / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA / SEGÚN SAD-DAF-4132-2021 ADJUNTO / SEGÚN RES.EXENTA N°8240, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232, piso 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1119 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Entersoft Computacion e Informatica Ltda
Razón Social Entersoft Computacion e Informatica Ltda
R.U.T. 78.553.660-6
Sucursal Entersoft Computacion e Informatica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LR20
SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS1 (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS(1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 9.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900.000 $ 9.900.000
Total Neto $ 9.900.000
Descuento $ 495.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.405.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.