Orden de Compra. Nº732-389-AG25 "SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCIÓN VEHICULO DE SEREMI DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SAD-DAF-1897-2025 / CPM"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-389-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCIÓN VEHICULO DE SEREMI DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SAD-DAF-1897-2025 / CPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 794
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSOLA SPA
Razón Social INVERSIONES SOLA SPA
R.U.T. 77.805.869-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSOLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadLIMPIEZA DE INTERCOOLER.SEGÚN COTIZADOR COMPRA AGIL 732-151-COT25 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadLIMPIEZA DE ADMISIÓN Y DESCARBONIZACIÓN.SEGÚN COTIZADOR COMPRA AGIL 732-151-COT25 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadLIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN Y CALIBRACIÓN. SEGÚN COTIZADOR COMPRA AGIL 732-151-COT25 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.