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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
732-403-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO SEREMI MINERÍA TARAPACÁ / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SAD-DAF-1061-2025 / IMR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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732-18-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
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R.U.T. |
61.701.000-3 |
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Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1513613,4122 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Veryermana |
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Razón Social |
RINA MARITZA ÓRDENES JARA
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R.U.T. |
12.420.115-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Veryermana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Unidad | SERVICIO DE ASEO - SEREMI MINERÍA TARAPACÁ - | SERVICIO DE ASEO - SEREMI MINERÍA TARAPACÁ -SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1449, DE 27 DE JUNIO DE 2025, QUE APRUEBA CONTRATO |
$ 663.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.966.392
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$ 7.966.392
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Total Neto
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$ 7.966.392
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Descuento
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$ 6
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.513.613
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$ 9.479.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.