Orden de Compra. Nº732-58-SE10 "SERVICIOS FOTOGRAFICOS CUENTA PÚBLICA ENERO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Minería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-58-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS FOTOGRAFICOS CUENTA PÚBLICA ENERO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 732-11060-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Minería - Subsecretaría
Razón Social Subsecretaría de Minería
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Minería
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15. Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8930
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15. Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUC Promociones
Razón Social RICARDO ANDRES URIZAR CORTES
R.U.T. 10.077.048-2
Sucursal RUC Promociones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Estudio fotográfico1Unidad no definidaServicios fotograficos cuenta pública, enero 2010  $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
Total Neto $ 47.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.930
TOTAL OC $ 55.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.