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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
732-626-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 732-53-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se solicita la confección de 500 cajas de cartulina forrada en tela con folio de cobre y troqueladas según características adjuntas para contener dvds. |
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Proveniente de Licitación
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732-53-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio de Minería - Subsecretaría |
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Razón Social |
Subsecretaría de Minería
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R.U.T. |
61.701.000-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Minería
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R.U.T. |
61.701.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 232, piso 15. Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
220115 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 232, piso 15. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
agencia de publicidad, asesoria, comunic
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R.U.T. |
76.013.620-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| CAJA CONTENEDORA DE 10 DVD | 500 | Unidad | CAJA CONTENEDORA DE 10 DVD | Cajas de cartulina forradas en tela especiales para contener dvds con folio de cobre y troqueladas según especificaciones |
$ 2.317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.158.500
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$ 1.158.500
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Total Neto
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$ 1.158.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.115
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$ 1.378.615
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.