Orden de Compra. Nº732-7-AG25 "E1O2RT9 - COFFEE BREAK PARA REUNIONES PCI - CALAMA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SEGÚN SOL ADQ. 3778"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2025
Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 - COFFEE BREAK PARA REUNIONES PCI - CALAMA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA / SEGÚN SOL ADQ. 3778
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación Amunategui 232, piso 15, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 28728
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232, piso 15, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALATUR RESTAURANT
Razón Social LILA EUGENIA OLIVARES PLAZA
R.U.T. 7.522.528-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALATUR RESTAURANT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Pack(1) MESÓN CON LO SIGUIENTE: bocadillos dulces y salados, (2) BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES.jugos naturales, cafe de grano, te, agua mineral con y sin gas (3) DECORACIÓN: Mantelería y decoración de la mesa. (4) SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLETO AL TÉRMINO DEL SERVICIO. Utilización de menaje desechable, se privilegiarán aquellas ofertas que utilizan en el evento menaje de material reutilizable (vidrio, metal, losa, porcelana, etc.), para servir los bebestibles y alimentosSEGUN COTIZADOR COMPRA ÁGIL 732-3-COT25 $ 151.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 151.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.728
TOTAL OC $ 179.928


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.522.528-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.