Orden de Compra. Nº732-705-SE25 "MODIFICACIÓN PASAJE SANTIAGO-IQUIQUE-SANTIAGO / PASAJERO VÍCTOR FLORES / DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE / CPM"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732-705-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN PASAJE SANTIAGO-IQUIQUE-SANTIAGO / PASAJERO VÍCTOR FLORES / DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE / CPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1543
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
R.U.T. 61.701.000-3
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaMODIFICA OC 732-691-CM25 - CAMBIO DE ITINERARIO POR MODIFICACIÓN EN FECHA DE DIALOGOS INDÍGENAS Penalidad de tarifa (Multa): $ 37000 clp Tarifa elegida: LIGHT ( SL ) Valor total a pagar: $173598 clpPasajero(s): 1.1 FLORES D/VICTOR MR Nuevo itinerario: LA 164 H SCL IQQ 03NOV SS01 Times: 1430 - 1656 LA 163 Y IQQ SCL 04NOV SS01 Times: 1946 - 2159 $ 173.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.598 $ 173.598
Total Neto $ 173.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 173.598

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.