|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
732-78-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tarjetas de Visita Sr. Luis Maturana |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Confeccionde Tarjetas de Visita Sr. Luis Maturana |
|
Proveniente de Licitación
|
732-18-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ministerio de Minería - Subsecretaría |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Minería
|
|
R.U.T. |
61.701.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Minería
|
|
R.U.T. |
61.701.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 232, piso 15. Santiago |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 232, piso 15. Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARABINEROS DE CHILE DIRECCION DE BIENESTAR
DEPARTAMENTO IMPRENTA
|
|
R.U.T. |
60.505.722-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 100 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | tarjetas de Visita Sr. Luis Maturana |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 10.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.