Orden de Compra. Nº732425-63-CM14 "Materiales Oficina 3"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732425-63-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Puente Alto
Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto
R.U.T. 61.977.560-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Concha y Toro 1723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Puente Alto
R.U.T. 61.977.560-0
Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 1723
Comuna Puente Alto
Impuesto 16541,8902
Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras10 (233936) CORCHETERA BOSTITCH B400 CORTA METALICA 233936(233936) CORCHETERA BOSTITCH B400 CORTA METALICA ; Código: 10743;Región : RM $ 3.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.050 $ 39.050
44103502
2239-24-LP09
Cubiertas de encuadernación10 (730480) MICA IBICO OFICIO HUMO GRIS PAQUETE X 30 UNIDADES 730480(730480) MICA IBICO OFICIO HUMO GRIS PAQUETE X 30 UNIDADES; Código: 99630HU;Región : RM $ 1.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
44121708
2239-24-LP09
Marcadores24 (732194) DESTACADOR PILOT VERDE SPOTLITER SWSLK UNIDAD 732194(732194) DESTACADOR PILOT VERDE SPOTLITER SWSLK UNIDAD; Código: 10376VE;Región : RM $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector14 (732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD 732947(732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD; Código: 99778;Región : RM $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.322 $ 7.322
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores7 (830452) LÁPIZ TORRE COLOR JUMBO TRIANGULAR 12 COLORES 837710(830452) LÁPIZ TORRE COLOR JUMBO TRIANGULAR 12 COLORES; Código: 25116;Región : RM $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (949903) CUCHILLO CARTONERO EDDING EM-9 NEGRO CHICO 966203(949903) CUCHILLO CARTONERO EDDING EM-9 NEGRO CHICO; Código: 81305;Región : RM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 87.942
Descuento $ 879
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.542
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 103.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.