Orden de Compra. Nº732429-12-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732429-12-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
R.U.T. 65.618.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
R.U.T. 65.618.500-7
Dirección de Facturación Ureta Cox 855 - 1° Piso
Comuna San Miguel
Impuesto 13683
Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo1 (1179543 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 95° 1 L UNIDAD 1205567(1179543) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 95° 1 L UNIDAD; Código: 83124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (49549 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 83727; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.238 $ 50.238
Total Neto $ 72.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.683
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.