Orden de Compra. Nº732429-15-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732429-15-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732429-15-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732429-15-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
R.U.T. 65.618.500-7
Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
R.U.T. 65.618.500-7
Dirección de Facturación Ureta Cox 855 - 1° Piso
Comuna San Miguel
Impuesto 51225,9
Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes2UnidadELASTICO BLANCO BILLETE 1.6 X 90 MM 500 GR  $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.692 $ 3.692
46182206
Soportes para muñecas25UnidadAPOYA MUÑECA TECLADO NEGRO COMFORT FOAM  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad25UnidadMOUSEPAD MEMORY FOAM  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750
44121604
Timbres y sellos1UnidadTAMPÓN GRANDE NEUTRO PLÁSTICO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes12UnidadSACACORCHETE PALANCA METALICO  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44121618
Tijeras12UnidadTIJERA OFICINA 8 1/4 PULGADA 21 CM  $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.288 $ 6.288
44121701
Lápiz pasta12UnidadPILOT LAPIZ TINTA GEL 0.5 MM VERDE  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121704
Lápiz pasta12UnidadPILOT LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM VERDE  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
Total Neto $ 269.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.226
TOTAL OC $ 320.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.