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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
732429-2-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732429-5-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jdo Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel
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R.U.T. |
65.618.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ureta Cox 855 - 1° Piso |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
3272,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ureta Cox 855 - 1° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-03-2023 |
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Proveedor |
GRUPO UNICLEAN SPA |
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Razón Social |
GRUPO UNICLEAN SPA
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R.U.T. |
77.677.426-K |
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Sucursal |
GRUPO UNICLEAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 6 | Unidad | 06 Desodorante Ambiental (tipo Glade, Air Wick) | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.140
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$ 7.140
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53102512
| pañuelos | 12 | Unidad | 12 pañuelos desechables en caja. | |
$ 620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.440
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$ 7.440
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47131603
| Esponjas | 6 | Unidad | 06 Esponjas de loza. | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 606
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$ 606
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47131605
| Cepillos de limpieza | 4 | Unidad | 04 Cepillos de baño limpia sanitario con base. | |
$ 510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.040
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$ 2.040
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Total Neto
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$ 17.226
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.273
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$ 20.499
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.