Orden de Compra. Nº732434-151-CC26 "Adq. casillas electrónicas, Lic. 1057432-112-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732434-151-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adq. casillas electrónicas, Lic. 1057432-112-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057432-112-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Sangre
Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
R.U.T. 65.913.720-8
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana 1111, Concepcion
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 210
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
R.U.T. 65.913.720-8
Dirección de Facturación Barros Arana 1111, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 393984
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 1111, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor optimiza seguridad spa 2
Razón Social OPTIMIZA SEGURIDAD SPA
R.U.T. 76.854.651-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal optimiza seguridad spa 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112102
Proveedores de servicio de correo electrónico126Unidad no definidaCasillas electrónicas normales.Casillas electrónicas normales. $ 15.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905.120 $ 1.905.120
81112102
Proveedores de servicio de correo electrónico6Unidad no definidaCasillas electrónicas de jefatura.Casillas electrónicas de jefatura. $ 28.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480 $ 168.480
Total Neto $ 2.073.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 393.984
TOTAL OC $ 2.467.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.