|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
732434-40-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC 2 Alimentación Funcionarios CSC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
732434-12-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Sangre y Tejidos de Concepcion
|
|
R.U.T. |
65.913.720-8 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Arana 1111, Concepción |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
717772,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Arana 1111, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAOLA JACQUELINE |
|
Razón Social |
PAOLA JACQUELINE MORAGA LEAL
|
|
R.U.T. |
16.524.854-6 |
|
Sucursal |
PAOLA JACQUELINE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1035 | Unidad no definida | Colaciones Funcionarios CSC | Colaciones Funcionarios CSC |
$ 3.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.777.750
|
$ 3.777.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.777.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 717.772
|
|
$ 4.495.522
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.