Orden de Compra. Nº
732465-4-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732465-3-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
732465-4-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732465-3-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
6° TOP de Santiago
Razón Social
6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Facturación
AV. PEDRO MONTT N° 1606, EDIFICIO C, PISO 8, Stgo.
Comuna
Santiago
Impuesto
21581,72
Dirección de Envío de la Factura
AV. PEDRO MONTT N° 1606, EDIFICIO C, PISO 8, Stgo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-02-2026
Título
Descripción
HORARIO DE ATENCION DE PROVEEDORES
HORARIO DE ATENCION DE PROVEEDORES:
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HORAS, PREVIA COORDINACION EL DIA ANTERIOR AL CORREO JZAMORANO@PJUD.CL INFORMANDO DATOS DE CHOFER, PEONETA Y VEHICULO, A FIN DE GESTIONAR AUTORIZACION DE ACCESO AL RECINTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DCH
Razón Social
IMPORTADORA DCH SPA
R.U.T.
77.937.196-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DCH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111701
Papel facial
60
Caja
PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA DE 50 UNIDADES
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.300
$ 39.300
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
100
Unidad
MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES Y SUJETADOR DE NARIZ
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSAS PARA BASURA, ROLLO, 0,50 X 0,70 CMS.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSAS PARA BASURA, ROLLO, 0,70 X 0,90 CMS.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Paquete
PAÑOS ABSORBENTES SPONGI, BOLSA DE 3 UNIDADES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131603
Esponjas
18
Unidad
ESPONJAS PARA LOZA, AMARILLA, CON ABRASIVO VERDE.
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL, AROMAS SURTIDOS
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.080
$ 46.080
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
LAVALOZAS LIQUIDO, 750 CC, COLOR VERDE
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.988
$ 11.988
Total Neto
$ 113.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.582
TOTAL OC
$ 135.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.