Orden de Compra. Nº732465-4-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732465-3-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732465-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732465-3-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° TOP de Santiago
Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación AV. PEDRO MONTT N° 1606, EDIFICIO C, PISO 8, Stgo.
Comuna Santiago
Impuesto 21581,72
Dirección de Envío de la Factura AV. PEDRO MONTT N° 1606, EDIFICIO C, PISO 8, Stgo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2026
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCION DE PROVEEDORESHORARIO DE ATENCION DE PROVEEDORES:
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HORAS, PREVIA COORDINACION EL DIA ANTERIOR AL CORREO JZAMORANO@PJUD.CL INFORMANDO DATOS DE CHOFER, PEONETA Y VEHICULO, A FIN DE GESTIONAR AUTORIZACION DE ACCESO AL RECINTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCH
Razón Social IMPORTADORA DCH SPA
R.U.T. 77.937.196-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial60CajaPAÑUELOS DESECHABLES, CAJA DE 50 UNIDADES  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario100UnidadMASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES Y SUJETADOR DE NARIZ  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSAS PARA BASURA, ROLLO, 0,50 X 0,70 CMS.  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47121701
Bolsas de basura10RolloBOLSAS PARA BASURA, ROLLO, 0,70 X 0,90 CMS.  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
47131602
Paños de limpieza absorbente6PaquetePAÑOS ABSORBENTES SPONGI, BOLSA DE 3 UNIDADES  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131603
Esponjas18UnidadESPONJAS PARA LOZA, AMARILLA, CON ABRASIVO VERDE.  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL, AROMAS SURTIDOS  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLAVALOZAS LIQUIDO, 750 CC, COLOR VERDE  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.988
Total Neto $ 113.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.582
TOTAL OC $ 135.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.