Orden de Compra. Nº732465-5-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732465-5-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° TOP de Santiago
Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.977.600-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 - Torre C - 8 Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.977.600-3
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Edificio C, Piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 5736
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Edificio C, Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006675 )PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD 1024675(1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD; Código: 10810NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007055 )TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD 1025055(1007055) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD; Código: 99588; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito36 (1008198 )LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD 1026198(1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD; Código: 89420HB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232 $ 2.232
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1007549 )CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD 1025549(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD; Código: 87036; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.140 $ 5.140
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1108640 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640(1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: 85232; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.532 $ 6.532
Total Neto $ 30.494
Descuento $ 305
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.736
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 35.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.