Orden de Compra. Nº732488-20-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732488-20-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Puente Alto
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto
R.U.T. 61.978.290-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Concha y Toro 1723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto
R.U.T. 61.978.290-9
Dirección de Facturación Avda Concha y Toro 1723
Comuna Puente Alto
Impuesto 12755
Dirección de Envío de la Factura Avda Concha y Toro 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes10 (1334651 )SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD 1360811(1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD; Código: U370423 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235(1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.565 $ 11.565
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo8 (1006387 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5UC CUBO COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024387(1006387) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654-5UC CUBO COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: H404624; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.032 $ 39.032
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1145083 )DESTACADOR FULTONS NARANJA PUNTA BISELADA UNIDAD 1167501(1145083) DESTACADOR FULTONS NARANJA PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325323; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos4 (1300531 )CHINCHES DIMERC PUNCH PIN METAL UNIDAD 1326533(1300531) CHINCHES DIMERC PUNCH PIN METAL UNIDAD; Código: S423828; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624 $ 624
Total Neto $ 67.811
Descuento $ 678
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.755
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 79.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.