Orden de Compra. Nº732522-41-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732522-9-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Geologia y Mineria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732522-41-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732522-9-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Magallanes
Razón Social Servicio Nacional de Geologia y Mineria
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Colón N°441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Geologia y Mineria
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Av. Colón N°441
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21280
Dirección de Envío de la Factura Av. Colón N°441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Consideraciones

Estimado, junto con saludarlos me permito informar que a partir del día 08.10.2020 se implementó el Sistema de Gestión Documentos Tributarios Electrónicos SGDTE que tiene por finalizar recepcionar la información de los DTE (Documentos tributarios electrónicos) desde el Servicio de Impuestos Internos y los XML enviados por los proveedores.- Por lo anterior, le solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Al emitir una factura deben indicar el Nº de orden de compra en la casilla correspondiente sin espacios, sólo el Nº de la Orden de compra, de lo contrario será reclamada (801).-
  • Enviar archivo XML de la factura emitida a la casilla electrónica: sernageominrecepcion@custodium.com
  • Se sugiere generar guía de despacho cuando exista entregas parcializadas
  • Se debe aceptar la orden de compra antes de facturar

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANITIZADORES CHILE
Razón Social SANITIZADORES CHILE SPA
R.U.T. 77.143.131-3
Sucursal SANITIZADORES CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101503
Servicios de desinfección o desodorización4UnidadSanitización de las dependencias de la Dirección Regional. 1 vez por semana. 323 m2 distribuidos en 1º piso y subterráneo.Sanitización de las dependencias de la Dirección Regional. 1 vez por semana. 323 m2 distribuidos en 1º piso y subterráneo. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
76101503
Servicios de desinfección o desodorización4UnidadSSanitización 03 vehículos fiscales. 1 vez por semanaSSanitización 03 vehículos fiscales. 1 vez por semana $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.280
TOTAL OC $ 133.280


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.970.507-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.