Orden de Compra. Nº732694-5-CM19 "1613-04 ASEO 1 ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732694-5-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 1613-04 ASEO 1 ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Melipilla
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
R.U.T. 61.978.760-9
Dirección de Unidad de Compra Ortuzar 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
R.U.T. 61.978.760-9
Dirección de Facturación Ortuzar 538 segundo piso Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 5758
Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 538 segundo piso Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
2239-7-LP12
Papel facial30 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl8 (1110684 )CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO 1130685(1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO; Código: 17450; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo6 (1180238 )ALCOHOL SIMONDS ALCOHOL GEL 360ML SIMONDS UNIDAD 1206268(1180238) ALCOHOL SIMONDS ALCOHOL GEL 360ML SIMONDS UNIDAD; Código: 84546; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.982 $ 8.982
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
Total Neto $ 30.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.758
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 36.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.