Orden de Compra. Nº732694-9-CM15 "MATERIALES OFICINA ENERO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732694-9-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA ENERO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Melipilla
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
R.U.T. 61.978.760-9
Dirección de Unidad de Compra Ortuzar 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
R.U.T. 61.978.760-9
Dirección de Facturación Ortuzar 538 segundo piso Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 55586,9358
Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 538 segundo piso Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2015
TítuloDescripción
HORARIO RECEPCION MATERIALESLUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos50 (18639) CARPETA BUHO CARTERA CON ELASTICO VERDE CLARO 5001 20676(18639) CARPETA BUHO CARTERA CON ELASTICO VERDE CLARO 5001 ; Código: 81149VE;Región : RM $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores24 (46123) LÁPIZ ADIX GRAFITO Nº2 C/GOMA 48160(46123) LÁPIZ ADIX GRAFITO Nº2 C/GOMA ; Código: 17591;Región : RM $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128 $ 1.128
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)10 (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO CAJA 10 RESMAS 378344(376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO CAJA 10 RESMAS; Código: 16051;Región : RM $ 22.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.340 $ 223.340
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario25 (730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD 730085(730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD; Código: 89541;Región : RM $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111514
2239-24-LP09
Cuadernos o tacos 20 (737624) BLOCK APUNTES COLÓN PREPICADO PERFORADO OFICIO 5MM. UNIDAD 737624(737624) BLOCK APUNTES COLÓN PREPICADO PERFORADO OFICIO 5MM. UNIDAD; Código: 11421M7;Región : RM $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel50 (739908) CLIPS HAND CLIPS METAL Nº1 33MM. CAJA 100 UNIDADES 739908(739908) CLIPS HAND CLIPS METAL Nº1 33MM. CAJA 100 UNIDADES; Código: 85415;Región : RM $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
26111702
2239-24-LP09
Pilas alcalinas2 (993603) PILA DURACELL AAA 6 UNIDADES 1010764(993603) PILA DURACELL AAA 6 UNIDADES; Código: 79013;Región : RM $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
Total Neto $ 295.518
Descuento $ 2.955
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.587
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 348.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.