Orden de Compra. Nº732694-9-CM17 "MATERIALES DE ASEO 1613-05-02"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732694-9-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO 1613-05-02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Melipilla
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
R.U.T. 61.978.760-9
Dirección de Unidad de Compra Ortuzar 538
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla
R.U.T. 61.978.760-9
Dirección de Facturación Ortuzar 538 segundo piso Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 8524,35
Dirección de Envío de la Factura Ortuzar 538 segundo piso Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2017
TítuloDescripción
RESPETAR VALOR TOTAL DE COMPRA FACTURAR CON EL VALOR DE ORDEN DE COMPRA AL DIA DE HOY $53.389.-
TOTAL ARTICULOSNO SE RECIBIRÁN FACTURAS QUE NO VENGAN CON EL TOTAL DE ARTÍCULOS COMPRADOS.
HORARIO DE RECEPCIONLUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS
NO SE RECEPCIONARAN PEDIDOS FUERA DE DICHO HORARIO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 35 (1181720) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 360 ML SIN ENJUAGE UNIDAD 1207786(1181720) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 360 ML SIN ENJUAGE UNIDAD; Código: 91619;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.610 $ 8.610
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (1315471) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD 1341575(1315471) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD; Código: 94666;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.789 $ 3.789
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos6 (1357117) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 480 CC VAINILLA UNIDAD 1383587(1357117) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 480 CC VAINILLA UNIDAD; Código: 91654VA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.216 $ 9.216
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel50 (1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
Total Neto $ 44.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.524
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 53.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.