Orden de Compra. Nº732868-12-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732868-5-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732868-12-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732868-5-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de San Bernardo
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
R.U.T. 61.979.570-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
R.U.T. 61.979.570-9
Dirección de Facturación Urmeneta 467
Comuna San Bernardo
Impuesto 9633,76
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 467
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas6Unidadpilas AAA 1,5 VOLT   $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074 $ 1.074
14111701
Papel facial10Unidadpañuelos desechables en caja de carton   $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTOR LIQUIDO   $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.810
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidadcuaderno universitario   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resmapapel oficio resma de 500 hojas   $ 3.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220
Total Neto $ 50.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.634
TOTAL OC $ 60.338


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.413.797-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.