Orden de Compra. Nº732868-97-SE24 "Servicio de Transporte de personas"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732868-97-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte de personas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 732868-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de San Bernardo
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 467
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 537 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Urmeneta 467
Comuna San Bernardo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 467
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astral S.A.
Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A
R.U.T. 96.934.730-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Astral S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Unidad no definida Se obliga por el pago de factura 69719 por el servicio de traslado de personas correspondiente al mes de noviembre 2024, por el monto de $ 101.880.- , por contrato de licitación pública ID N° 732868-1-LE23, aprobada por resolución exenta N° 067 de fecha $ 101.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.880 $ 101.880
Total Neto $ 101.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 101.880

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.