Orden de Compra. Nº732907-24-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 732907-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de San Miguel
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel
R.U.T. 61.979.590-3
Dirección de Unidad de Compra Ureta Cox 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel
R.U.T. 61.979.590-3
Dirección de Facturación Ureta Cox 855
Comuna San Miguel
Impuesto 14677
Dirección de Envío de la Factura Ureta Cox 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar14 (1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.732 $ 32.732
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006374 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: 11231; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
0
2239-4-LP14
 1 (1006107 )LIBRO DE OFICINA ORGAREX ASISTENCIA 21300 100 HOJAS UNIDAD 1024107(1006107) LIBRO DE OFICINA ORGAREX ASISTENCIA 21300 100 HOJAS UNIDAD; Código: 82875; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 10377AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro5 (1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: 21830M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755 $ 2.755
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo10 (1007145 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD 1025145(1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD; Código: 11421M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.130
Total Neto $ 78.029
Descuento $ 780
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.677
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.