|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
732920-33-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732920-23-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto
|
|
R.U.T. |
61.979.560-1 |
|
Dirección de Facturación |
Domingo Tocornal 143 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
14820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Domingo Tocornal 143 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-09-2023 |
| Horario de entrega | Horario de entrega de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. cualquier consulta al teléfono 233038100 |
|
|
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
|
|
R.U.T. |
7.191.242-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Tóner Hp 330 x Original negro 15.000 Pág. W1330x para Impresora Laserjet 408 dn. Se adjuntan términos de referencia con foto | |
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.000
|
$ 78.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.820
|
|
$ 92.820
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.