Orden de Compra. Nº733913-1-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 733913-18-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es ilustre municipalidad de el monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 733913-1-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 733913-18-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 733913-18-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ilustre municipalidad de el monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av Los Libertadores
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ilustre municipalidad de el monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av Los Libertadores
Comuna El Monte
Impuesto 9381189,96
Dirección de Envío de la Factura Av Los Libertadores
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingecom
Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUNIGA FLO
R.U.T. 76.000.022-1
Sucursal Ingecom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMejoramiento Equipamiento Urbano Plaza Los PorotosValidez oferta $ 49.374.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.374.684 $ 49.374.684
Total Neto $ 49.374.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.381.190
TOTAL OC $ 58.755.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.