Orden de Compra. Nº733913-101-SE25 "CONVENIO SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA Y ADQ,LENTES OPTICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 733913-101-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA Y ADQ,LENTES OPTICOS, MES DE NOVIEMBRE 2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
Proveniente de Licitación 733913-23-CO23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Libertadores #277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores #277
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores #277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Oftalmologicos y Opticos Integrados E.I.
Razón Social SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO SAINI DE
R.U.T. 76.102.115-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Oftalmologicos y Opticos Integrados E.I.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes73Unidad no definidaENTREGA DE LENTES OPTICOS MES DE NOVIEMBRE 2025ENTREGA DE LENTES OPTICOS MES DE NOVIEMBRE 2025 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.000 $ 1.168.000
31241501
Lentes74UnidadPRESTACIONES SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA MES DE NOVIEMBRE 2025PRESTACIONES SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA MES DE NOVIEMBRE 2025 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702.000 $ 1.702.000
Total Neto $ 2.870.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.870.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.