Orden de Compra. Nº734-100-SE14 "Articulos de Escritorio de Subdepto. Capacitación "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-100-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Escritorio de Subdepto. Capacitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-75-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 20483,444
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos33Unidad no definidaCARPETA CARTON TORRE TAPA DURA TAMAÑO OFICIO. SEGUN COTIZACION Nº NV-2994.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.176 $ 55.185
14111514
Bloques para mensajes663,87Unidad no definidaBLOCK COLON ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80 HOJAS. SEGUN COTIZACION Nº NV-2994.  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.908 $ 21.908
44121701
Lápiz pasta33Unidad no definidaLAPIZ TINTA PILOT G-1 0.7 AZUL. SEGUN COTIZACION Nº NV-2994.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.684 $ 24.681
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO.SEGUN COTIZACION Nº NV-2994.   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA. SEGUN COTIZACION Nº NV-2994.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
Total Neto $ 107.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.483
TOTAL OC $ 128.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.