Orden de Compra. Nº734-205-SE14 "ARTICULOS DE ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO D.S.S.A"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-205-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO D.S.S.A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-8-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 11481,13
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos12Unidad no definidaDESODORANTE AROM 360CCFRESCURA CITRICA. SEGUN COTIZACION Nº NV-3525.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA NOVA, SEGUN COTIZACION Nº NV-3525.   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO VIRGINIA 5 LTS MANZANA PERA. SEGUN COTIZACION Nº NV-3565.   $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.252 $ 12.252
47131816
Desodorantes3Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM 360 CC. SEGUN COTIZACION Nº NV-3565.  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.035
47131711
Dispensador de productos limpiadores1Unidad no definidaDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO. SEGUN COTIZACION Nº NV-3565.   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO SEPTIK SOAP 1 LTS. GEL ALCOHOL. SEGUN COTIZACION Nº NV-3565.  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
Total Neto $ 60.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.481
TOTAL OC $ 71.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.