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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734-241-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SALIDAS A TERRENO MES MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Dr Jorge Ibar Nº0168 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
62525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr Jorge Ibar Nº0168 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEBASTIAN ALEJANDRO MOSCOSO ALMENDRAS |
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Razón Social |
SEBASTIAN ALEJANDRO MOSCOSO ALMENDRAS
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R.U.T. |
19.050.173-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ALEJANDRO MOSCOSO ALMENDRAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | Según PEDIDO MATERIALES Nº: 00275/2026 | Salida a Terreno desde Coyhaique a PSR V. O'higgins- PSR Pto. Bertrand - PSR
Caleta tortel desde el 16-03-2026 al 20-03-2026, con movilización Propia. |
$ 347.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.475
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$ 347.475
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Total Neto
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$ 347.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 62.525
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$ 410.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.