Orden de Compra. Nº734-283-SE14 "ARTICULOS DE OFICINA CAMPAÑA INVIERNO 2014."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-283-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA CAMPAÑA INVIERNO 2014.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-8-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 30329,7152
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos40Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADAS COL. SURTIDAS. SEGUN PRESUPUESTO Nº NV-4054.  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.109
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ BIC NEGRO. SEGUN PRESUPUESTO Nº NV-4054.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ BIC AZUL.SEGUN PRESUPUESTO Nº NV-4054.  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.193
44103103
Tóner5Unidad no definidaCARTRIDGE HP C 9351-A Nº 21 NEGRO.SEGUN PRESUPUESTO Nº NV-4054.  $ 11.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.940 $ 57.941
44103103
Tóner5Unidad no definidaCARTRIDGE HP C 9352-A Nº 22 COLOR. SEGUN COTIZACION Nº NV-4054.  $ 14.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.485 $ 73.487
43202003
Discos versátiles digitales (DVD)4Unidad no definidaDVD-R MASTER-G 4.7 PACK 10 UNIDAD. SEGUN COTIZACION Nº 4079.  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.706
Total Neto $ 159.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.330
TOTAL OC $ 189.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.