Orden de Compra. Nº734-326-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-208-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-326-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-208-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1500
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 876894,368421053
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor David Rodrigo Erasmo
Razón Social DAVID RODRIGO ERASMO SALAS QUISPE
R.U.T. 16.868.679-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal David Rodrigo Erasmo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaSegún PM N°00385/2025 Regularización Programa de obra (Incidencias, Actividades Manulales, HH,etc). según cotización N° 241224-3, adjunta $ 1.204.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204.629 $ 1.204.629
80111715
Profesionales3MesSegún PM N°00385/2025Seguimiento de obra, alertas de desviación, control del fin, avances Programados vs Reales, extensiones de plazo, análisis de responsabilidades. según cotización N° 241224-3, adjunta $ 1.322.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966.024 $ 3.966.024
Total Neto $ 5.170.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 876.894
TOTAL OC $ 6.047.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.