Orden de Compra. Nº734-38-SE17 "Adquisición de artículos de Computación. "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-38-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de Computación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Público.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Aysén
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 31175,96
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad no definidaToner Samsung 101 MLT-D101S. Según presupuesto N°PV-13425 de fecha 27/01/2017.Toner Samsung 101 MLT-D101S. Según presupuesto N°PV-13425 de fecha 27/01/2017. $ 48.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.126 $ 97.126
32101622
Memoria flash1Unidad no definidaDisco duro externo adata 500 GB. Según presupuesto N°PV 13421 de fecha 27/01/2017.Disco duro externo adata 500 GB. Según presupuesto N°PV 13421 de fecha 27/01/2017. $ 54.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.613 $ 54.613
44102402
Fechadores o numeradores1Unidad no definidaFoliador metalico 6 digitos. Según presupuesto N°PV 13383 de fecha 26/01/2017.Foliador metalico 6 digitos. Según presupuesto N°PV 13383 de fecha 26/01/2017. $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345
Total Neto $ 164.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.176
TOTAL OC $ 195.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.