Orden de Compra. Nº734-404-SE23 "Orden de Compra articulos de aseo para Bodega SSA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-404-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra articulos de aseo para Bodega SSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-98-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1494 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Jorge Ibar N° 0168
Comuna Coyhaique
Impuesto 140344,53265
Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar N° 0168
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones30Unidad no definidaJabón liquido 750 ml. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. Jabón liquido 750 ml. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.731
53131608
Jabones30Unidad no definidaJabón Liquido 750 ml. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. Jabón Liquido 750 ml. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.731
14111704
Papel higiénico150Unidad no definidaPapel Higiénico 50 mtrs. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. Papel Higiénico 50 mtrs. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.370
14111703
Toallas de papel150Unidad no definidaToalla nova rollo 26 mtrs. x 1 unidad. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. Toalla nova rollo 26 mtrs. x 1 unidad. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.200 $ 238.235
47121701
Bolsas de basura200Unidad no definidaBolsa de Basura 70x90. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. Bolsa de Basura 70x90. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.600 $ 233.613
53131608
Jabones40Unidad no definidaJabón Liquido 750 ml. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023.Jabón Liquido 750 ml. Según Presupuesto N°PV 88310 de fecha 15/05/2023. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.960 $ 76.975
Total Neto $ 738.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.345
TOTAL OC $ 879.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.