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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734-513-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 734-52-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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734-52-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aysén
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aysén
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
15,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO |
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Razón Social |
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO
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R.U.T. |
10.303.722-0 |
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Sucursal |
CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 24 | Unidad | Servicio de mantención Fire Wall. servicios mensuales. (3,5 UF + IVA mensual, UF al dia 22-11-2010 $21.428,2) | Servicio de mantención Fire Wall. servicios mensuales. (3,5 UF + IVA mensual, UF al dia 22-11-2010 $21.428,2) |
UF 3,50
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 84,0000
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UF 84,0000
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Total Neto
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UF 84,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 15,9600
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UF 99,9600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.