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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734-558-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 734-24-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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734-24-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aysén
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
CRISTIAN ROSAS SAN MIGUEL |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas, los tiempos de pagos de los organismos públicos a los proveedores del Estado son 45 días corridos en el caso de sector salud una vez recepcionada la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Aysén
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R.U.T. |
61.607.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
0,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-07-2019 |
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Proveedor |
MARIO RAUL BROWN JIPOULOU |
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Razón Social |
MARIO RAUL BROWN JIPOULOU
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R.U.T. |
7.099.057-1 |
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Sucursal |
MARIO RAUL BROWN JIPOULOU |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | Mantención y Reparación Ambulancias SAMU XI Región - SSA | Servicio mantencion ambulancias |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.