Orden de Compra. Nº734-57-SE22 "Orden de Compra Artículos Escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-57-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Artículos Escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-26-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 452
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 313638,9166
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121615
Corcheteras20Unidad no definidaCORCHETERA CM70CORCHETERA ISOFIT CM-70 PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.202
60121535
Goma de borrar50Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA FACTIS S20 PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588
44121802
Líquido corrector100Unidad no definidaLAPIZ CORRECTORCORRECTOR EN LAPIZ PAPER MATE 7 ML PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.807
44122104
Clips para papel40Unidad no definidaPUSH PINS 40 UNIDADESPUSH PINS ISOFIT 40 UNIDADES PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121708
Marcadores50Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE AZULPLUMON PERMANENTE PROARTE AZUL PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.387
44101601
Máquinas para cortar papel o accesorios3Unidad no definidaGUILLOTINA 30X38GUILLOTINA BASE METAL 30X38CM PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.606 $ 75.605
31201512
Cinta Transparente100Unidad no definidaHUINCHA EMBALAJE 48X100 TRANSPARENTEHUINCHA EMBALAJE USA TAPE 48X100 MTS TRANS PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.017
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definidaLIBRO DE ACTAS 200 HOJASLIBRO DE ACTAS REM 200 HJS PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 5.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.120 $ 114.118
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS AMARILLAS 125X75 MMNOTAS ADHESIVAS MEMO STICK 125X75 MM PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 28.992
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS AMARILLAS 75X75 MMNOTAS ADHESIVAS MEMO STICK 75X75 MM PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTARESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.300 $ 377.311
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.300 $ 419.328
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaSET SEPARADORES PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIOSEPARADOR VINILICO D/ZONE OFICIO 10 POS PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.250 $ 117.227
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaSET LOMO ARCHIVADOR ANCHO TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO 10 UNDLOMO ARCHIVADOR ANCHO AMARILLO 10 UND PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERA CHICA 14 CMSTIJERA PROARTE ESCOLAR PUNTO ROJO 14 CMS PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
44121904
Rellenos de tinta10Unidad no definidaTINTA PARA TAMPON AZULTINTA PARA TAMPON ARTLINE 20 ML AZUL PRESUPUESTO N°PV_73181 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
Total Neto $ 1.650.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.639
TOTAL OC $ 1.964.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.