Orden de Compra. Nº734-596-SE23 "Reposición artículos de aseo Bodega Abastecimiento"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-596-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Reposición artículos de aseo Bodega Abastecimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 734-98-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2042 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 525214,285714289
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50UnidadHIGIENICO TORK JUMBO 4 x 500 MtsHIGIENICO TORK JUMBO 4 x 500 Mts $ 14.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.450 $ 726.471
14111703
Toallas de papel100Unidad100 TOALLA TORK JUMBO UNIVERSAL 2 x 250 Mts100 TOALLA TORK JUMBO UNIVERSAL 2 x 250 Mts $ 17.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.900 $ 1.726.891
53131606
Desodorantes100Unidad25 ANTIBACTERIAL VIRUTEX NANOPARTICULAS COBRE 900 ML LAVANDA 25 ANTIBACTERIAL VIRUTEX NANOPARTICULAS COBRE 900 ML CITRICO 50 DESODORANTE AROM VIRGINIA 225 Grs. FANT.MARINA25 ANTIBACTERIAL VIRUTEX NANOPARTICULAS COBRE 900 ML LAVANDA 25 ANTIBACTERIAL VIRUTEX NANOPARTICULAS COBRE 900 ML CITRICO 50 DESODORANTE AROM VIRGINIA 225 Grs. FANT.MARINA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.454
53131606
Desodorantes50Unidad25 DESODORANTE AROM VIRGINIA 225 Grs. J.DE LAVANDA 25 DESODORANTE AROM VIRGINIA 225 cc FRES.CITRICA25 DESODORANTE AROM VIRGINIA 225 Grs. J.DE LAVANDA 25 DESODORANTE AROM VIRGINIA 225 cc FRES.CITRICA $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.350 $ 69.328
47121701
Bolsas de basura150Unidad150 BOLSA BASURA VIRUTEX 50 x 70 BIO ROLLO VTX 150 BOLSA BASURA VIRUTEX 50 x 70 BIO ROLLO VTX $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.143
Total Neto $ 2.764.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 525.214
TOTAL OC $ 3.289.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.