Orden de Compra. Nº734-787-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-464-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-787-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-464-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3221
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 170034,970760234
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo César Andrés
Razón Social PABLO CÉSAR ANDRÉS MANSILLA SCHWENKE
R.U.T. 16.974.936-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo César Andrés
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definida“Adquisición de Producto de Soporte Técnico”, para la S. de Infraestructura y Soporte al Usuario, del Subdepto de Tecnologías de la Información SSA, detallados en las EE.TT., aprobadas en el resuelvo I) de la presente Resolución Exenta, por un período de un mes (agosto del año 2025).“Adquisición de Producto de Soporte Técnico”, para la S. de Infraestructura y Soporte al Usuario, del Subdepto de Tecnologías de la Información SSA, detallados en las EE.TT., aprobadas en el resuelvo I) de la presente Resolución Exenta, por un período de $ 1.002.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.620 $ 1.002.620
Total Neto $ 1.002.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 170.035
TOTAL OC $ 1.172.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.