Orden de Compra. Nº734069-9-SE17 "Reparación de Techumbres TesReg.Afta."
Recuerde que el responsable del pago es TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734069-9-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Reparación de Techumbres TesReg.Afta.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional Antofagasta
Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA
R.U.T. 60.805.003-5
Dirección de Unidad de Compra San Martin 2569
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA
R.U.T. 60.805.003-5
Dirección de Facturación San Martin 2569
Comuna Antofagasta
Impuesto 70344,46
Dirección de Envío de la Factura San Martin 2569
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARIA JOSE PEREIRA LEAL
R.U.T. 76.428.439-9
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151608
Techos de habitaciones1Unidad no definida   $ 370.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.234 $ 370.234
Total Neto $ 370.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.344
TOTAL OC $ 440.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.