Orden de Compra. Nº734808-35-MC19 "SERVICIO COFFE BREACK INICIO AÑO ESCOLAR JORNADA NOCTURNA, MEMO N°66"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734808-35-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREACK INICIO AÑO ESCOLAR JORNADA NOCTURNA, MEMO N°66
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
Comuna Huara
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASTROHOTEL LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES GASTROHOTEL LIMIT
R.U.T. 76.436.018-4
Sucursal GASTROHOTEL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering90Unidad no definidaVASO DE JUGO, VASO DE BEBIDA O VASO DE AGUA MINERAL 1 SANDWICHS DE PAN DE MIGA AVE PIMENTON 1 SANDWICHS DE PAN DE MIGA AVE MAYO GALLETAS SURTIDAS NETO 234.000 IVA 44.460 TOTAL 278.460 SERVICIOS DE ALIMENTACION LA FLOR DE HUARA EIRL DETALLE SERVICIO DE ATENCION, INCLUYE CRISTALERIA Y MANTELERIAVASO DE JUGO, VASO DE BEBIDA O VASO DE AGUA MINERAL 1 SANDWICHS DE PAN DE MIGA AVE PIMENTON 1 SANDWICHS DE PAN DE MIGA AVE MAYO GALLETAS SURTIDAS NETO 234.000 IVA 44.460 TOTAL 278.460 SERVICIOS DE ALIMENTACION LA FLOR DE HUARA EIRL DETALLE SERVIC $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.