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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
734808-62-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES LICEO HUARA, MEMO N°159 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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734808-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
AREA EDUCACION |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
844619,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-06-2024 |
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Proveedor |
VAX TECHNOLOGY |
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Razón Social |
VAX TECHNOLOGY SPA
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R.U.T. |
77.528.437-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VAX TECHNOLOGY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201802
| Conjuntos de discos duros | 1 | Global | REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO N°5 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
$ 4.445.365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.445.365
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$ 4.445.365
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Total Neto
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$ 4.445.365
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 844.619
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$ 5.289.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.