Orden de Compra. Nº735838-71-SE16 "CALENDARIO DE PARED - HPV 1"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 735838-71-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2016
Nombre de la Orden de Compra CALENDARIO DE PARED - HPV 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DAEM PROGRAMAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960
Comuna Quintero
Impuesto 28215
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ImprentaLyE
Razón Social EDUARDO GUILLERMO FIGUEROA ORREGO
R.U.T. 10.821.526-7
Sucursal ImprentaLyE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios300Unidad no definida   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 148.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.215
TOTAL OC $ 176.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.